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职位描述
职位名称:审计专员
岗位职责:
- 拟定年度及专项审计方案,起草审计报告、管理建议书及其他相关审计文书,确保内容准确、逻辑清晰、建议可行;
- 负责审计过程中与公司各部门、下属单位及相关外部机构的协调与沟通,推动审计工作高效开展;
- 督促并跟踪审计结论和管理建议的落实情况,形成闭环管理,提升整改实效;
- 根据公司管理需求,组织实施对本部及下属公司的内部控制审计,识别流程缺陷与风险点,提出优化建议,助力规范业务流程、降低经营与管理风险;
- 参与内控体系建设与完善,协助制定或修订相关制度流程,提升公司整体合规管理水平;
- 定期开展审计数据分析与趋势研判,为管理层提供决策支持。
任职要求:
- 会计、审计、财务管理、经济管理等相关专业本科及以上学历;
- 具备2年以上企业内部审计、财务审计或咨询类工作经验,有上市公司或集团型企业审计经验者优先;
- 熟悉国家财经法规、会计准则及企业内部控制规范,具备较强的审计实务操作能力;
- 具备良好的沟通协调能力、文字表达能力和逻辑思维能力,能独立撰写高质量审计文档;
- 工作细致严谨,责任心强,具备较强的问题发现与分析能力,能承受一定工作压力;
- 熟练使用办公软件(Word、Excel、PowerPoint)及审计工具软件者优先。
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