1、在董事长的领导下,贯彻国家审计法规,制定及实施公司内部审计制度;
2、负责对公司签订的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督;
3、编制并实施审计工作计划,完成董事会下达的审计工作项目,编制审计报告;
4、负责对公司财产的安全与完整、资产的保值与增值、各项收入与支出、资金安排与使用、债权债务与上缴款项以及借款、担保进行审计监督,并对公司经营活动的合法性和效益性进行审计监督与检查;
5、负责对公司财务会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计,并签署意见;
6、负责内部审计与外部审计之间的沟通,向上级审计部门报告审计工作,完成其委托的审计任务;
7、指导审计人员的审计工作,定期召开审计工作会议,通报情况,交流经验;
8、负责健全公司内控制度;并对其有效性和执行情况进行审计监督和评价;
9、负责收集、整理、汇编、交流审计信息资料,建立健全审计档案,并按规定妥善保管和使用;
10、完成公司领导交办的其他工作或董事会授权的其他事宜。’
要求:审计、会计、法律相关专业;
身体健康,能承受高强度工作,能接受加班;
有职业资格证者优先。