1、负责对集团及各公司账务处理、财务管理等内部控制活动进行审计,为集团对各公司经营活动进行公正客观的评价提供依据;
2、监督检查集团各公司工作流程是否合规合法,对内控系统的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
3、编制审计方案并实施审计,做好审计记录、整理审计底稿、出具审计报告,完成审计档案保管归档。
4、根据审计结果,对发现存在的经营风险及问题提出管理建议,并对发现的问题进行审计跟踪:
5、完成上级交办的其它事务工作。
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