岗位职责:
1. 负责对集团及各子公司账务处理、财务管理等内部控制活动进行审计,提供公正客观的评价依据。
2. 监督检查各公司工作流程的合规性与合法性,评估内控系统的健全性、合理性及有效性。
3. 编制并实施审计方案,规范记录审计过程,整理审计底稿,出具审计报告并完成档案归档管理。
4. 基于审计结果识别经营风险,提出针对性管理建议,并对问题整改情况进行跟踪落实。
5. 完成上级交办的其他相关工作任务。
任职要求:
1. 具备财务、审计或相关专业背景,熟悉国家财经法律法规及企业内部控制规范。
2. 拥有扎实的财务分析能力,能独立完成审计项目全流程操作。
3. 具备良好的沟通协调能力和职业道德素养,工作严谨细致,原则性强。
4. 熟练使用各类办公软件及财务审计系统。
薪资福利:
1. 提供具有竞争力的薪酬待遇,具体面议。
2. 依法缴纳五险一金,享受周末双休及法定节假日。
3. 公司提供住宿安排,助力员工安心工作。
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